不会吧!今天由我来给大家分享一些关于用友u8固定资产净值不对〖用友u8怎么调整固定资产原值包括什么〗方面的知识吧、
1、登录系统:使用具有相应权限的用户名和密码登录用友U8系统。进入固定资产管理模块:在系统中找到并打开固定资产管理模块。选择资产:在资产列表中选择需要调整原值的固定资产。修改原值:在资产详情页面,修改固定资产的原值数据。保存并提交:确认修改无误后,保存修改并提交审核。
2、打开用友软件;选择“固定资产”,点击:固定资产变动“显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。
3、进入“固定资产”模块,点击“设置”,选择“资产类别”,输入类别名称,如使用默认设置即可。继续在“设置”中,选择“部门对应折旧科目”,根据实际情况选择对应的会计科目。录入原始卡片在“固定资产”模块下,点击“卡片”,选择“录入原始卡片”。
4、使用状况,固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存。折旧方法,固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定。
5、在使用用友U8软件录入固定资产原始卡片时,需要遵循以下步骤。首先,在登录界面选择对应的帐套,输入正确的用户名和密码后,点击“财务会计”。进入后,找到并点击“固定资产”选项,然后选择“录入原始卡片”。接下来,进入“选择类别”页面,从中挑选合适的资产类别,并点击“确定”。
6、用友U8的固定资产期初数录入方法:固定资产模块先初始化,然后进行简单的基础设置,然后进行原始卡片录入初始化后的新增固定资产卡片:点击资产增加扩展阅读:第一步:数据整理让客户将旧系统的固定资产数据进行整理,主要包括:资产类别,使用部门和开始使用日期。
〖壹〗、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。
〖贰〗、操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,结账。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
〖叁〗、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。检查总账凭证是否结账。
〖肆〗、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
〖伍〗、初次接触用友U8固定资产模块时,常见问题之一是对账不平。本文将从初始化设置、录入原始卡片和处理对账不平三方面,详细解析如何正确操作,确保账目准确无误。固定资产初始化启动系统后,按照提示进行下一步操作,并参考截图说明进行设置。
原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。
你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
进入“固定资产”模块,点击“设置”,选择“资产类别”,输入类别名称,如使用默认设置即可。继续在“设置”中,选择“部门对应折旧科目”,根据实际情况选择对应的会计科目。录入原始卡片在“固定资产”模块下,点击“卡片”,选择“录入原始卡片”。
首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。然后在打开的窗口中,选中“输出为总账工具引入可用格式”。
问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。
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