广东利扬芯片测试股份有限公司(第一创业 股吧)

2022-06-20 0:49:37 证券 xcsgjz

广东利扬芯片测试股份有限公司



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证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年年度实现营业收入为人民币40,500.00万元至43,000.00万元,与上年同期相比,将增加人民币15,217.46万元至17,717.46万元,同比增加60.19%至70.08%。

● 预计2021年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币10,600.00万元至12,100.00万元,与上年同期相比,将增加人民币6,026.61万元至7,526.61万元,同比增长131.78%至164.57%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)预计业绩:同比上升

(2)经公司财务部门初步测算,预计2021年年度实现营业收入为人民币40,500.00万元至43,000.00万元,与上年同期相比,将增加人民币15,217.46万元至17,717.46万元,同比增加60.19%至70.08%。

(3)预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币10,500.00万元到12,000.00万元,与上年同期相比,将增加人民币5,305.28万元至6,805.28万元,同比增长102.13%至131.00%。

(4)预计2021年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币10,600.00万元至12,100.00万元,与上年同期相比,将增加人民币6,026.61万元至7,526.61万元,同比增长131.78%至164.57%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(1)2020年度实现营业收入为人民币25,282.54万元。

(2)2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,194.72万元。

(3)2020年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币4,573.39万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2021年度业绩较上年同期增长的主要原因为:

(1)伴随国内集成电路产业蓬勃发展,行业景气度持续提升,公司积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,引进优质客户,客户结构发生变化。另外,随着募投项目逐步落地,测试产能逐渐释放并产生效益,公司2021年度在5G通讯、工业控制、生物识别、MCU、AIoT等领域的芯片测试保持快速增长。

(2)公司2021年下半年测试订单饱满,产能处于满负荷运转状态,预计下半年度(2021年7月1日-12月31日)营业收入为人民币24,549.26万元至27,049.26万元,较上年同期(2020年7月1日-12月31日)12,843.22万元,增长91.15%至110.61%;其中,公司第四季度预计营业收入为人民币13,371.69万元至15,871.69万元,再创公司成立以来单季度历史新高。

四、风险提示

公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计,为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2022年1月11日




第一创业 股吧

1、公司怎么看证券行业发展趋势?相对应的公司战略安排?

答:关于行业的发展趋势,公司有3个基本判断:(1)资本市场正处于改革的风口上。当前我国人均GDP在1万美元左右,面临“中等收入陷阱”挑战,经验表明跨越“中等收入陷阱”需依靠科技创新驱动产业转型升级。但是,创新型企业的金融需求和我国信贷主导的金融供给之间存在明显错位,因此,加快推进金融供给侧改革势在必行。随着注册制全面推行,以及证监会全面深化资本市场改革12个方面重点任务的逐步落地,资本市场迎来改革的春风。

(2)直接融资比重提升将使证券行业受益巨大。我国目前正处于新旧动能转换阶段,相当于美国20世纪80-90年代。在此期间,美国直接融资占比从55%攀升到75%,带动证券行业收入从200亿美元大幅提升至3500亿美元。随着国内资本市场改革的持续深化,直接融资比重有望加速提升,证券行业将长期受益。

(3)证券行业的分化趋势已经不可逆转。国内证券业对外开放提速,行业整合加速、行业集中度持续提高,未来将形成大型头部券商、特色化券商和国际化券商长期共存、竞争的局面。

根据公司自身禀赋及宏观形势、竞争格局的复杂多变与艰巨性,未来公司仍将围绕“以固定收益为特色,以资产管理为核心的证券公司”这一战略,继续特色化发展、在特定领域进行聚焦的经营策略,运用金融科技手段打造一个运作高效的客户服务平台。未来,公司在实现战略的路径上会进一步强化金融科技的力量,把金融科技的工具更好地运用在业务领域和客户服务体系的搭建上,借此提升公司经营管理效率和客户体验。

2、公司券商资管的主动管理能力体现在哪些方面?

答:按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划,公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升,构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。公司券商资产管理业务“以机构客户为主要服务对象,以固定收益为主要投资标的”,积极提升主动管理能力。(1)完整的资管体系,*的团队,荣获资管领域主流奖项①组织框架完整,人才储备丰富。资产管理部现有员工近50人,设置宏观研究、信用研究、FOF/MOM投研、投资管理、集中交易、产品管理、运营支持、市场营销等多个团队;搭建了前后台分离、中后台资源共享的架构,形成了业务协同、互相制衡的运作体系。②分管副总裁尹占华博士带领团队多次荣获金牛奖和英华奖,建立起良好的市场声誉。(2)雄厚的投研实力及持续稳健卓越的历史业绩①银行理财委外合作历史业绩持续稳健卓越,远超全国中长期纯债和一级债基。②银行理财投顾合作历史业绩持续*,在50家投顾管理人中名列前茅。③银行FOF产品合作与有公开业绩的券商FOF产品相比,业绩*。

(3)成熟的产品运营体系及丰富的合作机构①公司拥有成熟的产品体系,满足各类投资者的产品需求;丰富的承接银行等机构委托资金的资产管理业务经验,合作的机构客户数量超过200家。②打造全方位营销体系,全覆盖市场金融机构并分层提供服务产品。③建设系统化运营体系,保障产品创设和销售支持;以高效的集中运作模式,加强自主研发的A10资管投资管理系统建设,用科技赋能业务,在合规风控前提下保障业务高效运转。

3、公司资管业务的客户结构具体是怎样的?稳定性如何?

答:公司券商资管业务主要客户类型为银行、非金融企业、非银金融机构等,客户稳定性良好。公司券商资管的客户策略是以产品为工具,以投研为依托,大力拓展机构类客户,并由中小城商行向大中型股份行升级;通过增强产品创设能力,以多样化的产品满足客户的不同需求,以稳健的投资业绩赢得客户信任。公司与大型及股份制商业银行,以及众多城商行、农商行在资管业务上建立了长期、稳定的合作关系。公司控股基金公司创金合信的主要客户也是机构,其中以金融机构客户为主,主要类型为银行、信托、保险、券商等,客户粘性高、稳定性强。近年来,创金合信已经摸索出一条用效率和专业赢得客户净值化管理综合服务之路。通过进一步加大对机构客户的开拓,创金合信客户覆盖面扩大,客户集中度降低,客户结构进一步均衡,同时重点推进了与股份制行、国有大行的持续合作。

4、创金合信专户管理规模行业第二,今年会否受到资管新规过渡期结束的冲击?

答:公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双轮驱动的发展战略,持续稳健发展。截至2019年12月31日,创金合信设立并在存续期的产品有307只,其中特定资产管理计划262只,证券投资基金45只。同时,创金合信持续加强投研能力建设,努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上,严格遵照资管新规要求,推进存量产品转型,建立并完善客户服务体系,提升客户服务能力,增强客户粘性。经过近两年的努力和积累,创金合信已经基本适应了资管新规下新的监管环境,2020年以来主动管理产品规模逐渐增长,存续的通道产品也在积极与客户沟通进行整改,取得了初步效果。截至2020年1季度末,创金合信资产管理总规模3910亿元,较2019年末增长7%,其中专户规模*3亿元,较2019年末增长7%。

5、固收自营的收益率水平?杠杆情况?如何看后市?对应的投资策略?

答:2019年,公司固收自营投资收益率无论和市场基准还是债券型基金产品相比,均大幅超越。2020年以来,在波动较大的行情下,公司固定自营发挥投研优势和灵活的交易优势,根据市场判断及变化,通过调整交易策略、仓位、杠杆和久期,积极把握交易性机会,取得超额收益。展望未来,债券市场面临的不确定性因素较多,整体来说,2020年全年债券市场波动将成为常态,仍可发掘交易机会。公司固收自营将继续围绕整体宏观经济的主线,通过灵活的交易策略和结构性交易,严格控制风险,努力提升投资收益率。

6、定增募资的*投向是投资与交易业务,是投向固收自营吗?该安排是基于什么样的考虑?

答:公司本次非公开发行股票募资拟用于“扩大投资与交易业务规模”的募集资金规模为不超过25亿元,主要是扩大公司对固定收益产品为主的投资与交易业务的投入。

公司一直以成为“中国*的债券交易服务提供商”为发展目标,经过多年的投入和积累,以固定收益产品为主的投资与交易已发展成为公司的优势和特色业务,是公司重要的收入来源和利润增长点。公司拟通过本次发行募集资金加大对固定收益产品为主的投资与交易业务的投入,围绕客户和产品的广度和深度继续发展,增加投资范围、扩大投资与交易规模、增强销售力度,以实现公司现有特色业务的持续发展,进一步提升公司整体盈利能力和综合竞争力,保持在市场的领先地位。

7、年报显示,公司固收承销销售业务面临较大竞争压力,具体将如何应对?

答:随着中国债券市场的不断扩容,越来越多的机构参与进来,导致竞争不断加剧,这是行业发展的必然。经过多年的经营和发展,公司形成了较雄厚的客户基础,在债券业务领域拥有具备良好专业技能和丰富经验的人才团队,形成自己的专业服务体系。

未来,一方面,公司将继续深耕已有的客户和业务模式,深入了解客户需求,持续为客户提供高效、专业的服务,保持并提升公司在固收市场的竞争力:(1)积极拓宽产品线和客户线,不断丰富固定收益产品种类,除加大境内客户开发力度外,也尝试开发境外客户需求;(2)不断提升销售人员的专业定价能力和销售能力,为客户提供更加*高效的服务;(3)加强信息整合能力和服务能力,为客户提供全面的资讯、一级、二级等综合服务,全面满足客户多样化的业务需求。

另一方面,公司将通过布局建设eBOND对外销售网络及客户数字化,积极构建线上客户拓展及客户服务新模式,以助推业务增长。在销售网络数字化上,公司将尝试在网页端、APP、企业微信小程序上开设eBOND官方直营店,并在外汇交易中心、北京金融资产交易所、Wind、QB等平台上建设渠道店,发挥金融科技优势,借助渠道力量,共建数字化生态;在客户数字化上,公司利用历史的交易数据,通过算法模型来对客户做*的业务画像,通过客户大数据和线上场景应用,为不同类型的客户提供匹配的线上产品和服务。

8、一创投资在公司战略当中的定位,如何与公司其他业务进行协同?答:公司通过全资子公司一创投资开展的私募股权基金管理业务,在“以固定收益为特色,以资产管理为核心的证券公司”这一公司战略当中,承载着通过资产管理连接资产端到资金端构建特色化综合金融服务模式闭环中资产端的核心来源。公司在深刻理解金融服务实体经济核心功能的基础上,充分利用市场化机制优势、自身业务基础,进行大资产管理业务布局,形成了“券商资管+公募基金+私募股权基金”大资产管理业务三驾马车并驱的核心优势,其中,私募股权基金管理业务是链接资本市场和实体经济的重要一环。一创投资已经与40余家国企及上市公司建立合作,综合金融服务潜力巨大。

一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略,致力推进产融结合,聚焦服务实体经济,与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理产业基金。经过多年的努力,一创投资现已构建了完整的基金投资体系,涵盖天使投资、VC/PE、Pre-IPO、产业基金、并购基金等在内的全生命周期基金,主要投资于智能制造、信息技术、环保、文化、新能源、医疗健康、新材料、特色农业等产业。截至2019年底,一创投资共有5家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格,数量在同业中排名居前。

9、一创投行并购重组执业能力获评A类,未来在该业务上有哪些具体布局?

答:公司在并购重组财务顾问业务方面积累丰富的经验,将继续加大对并购重组财务顾问业务的项目储备,持续保持公司在并购重组财务顾问业务领域对项目执行与审核的专业性,力争在并购重组财务顾问业务上取得更加优异的成绩。

接待过程中,公司接待人员与来访者进行了充分的交流和沟通,严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附:活动信息表

参与单位名称及人员姓名安信证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 蒋中煜
时间2020年5 月28日14:00-15:30
地点投行大厦 18楼2号会议室(腾讯会议号 995 965 924)
上市公司接待人员姓名第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系总监 施维 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛
日期2020年5 月28日




广东利扬芯片测试股份有限公司招聘

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-046

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)现任股东、监事会主席张利平先生持有股份6,818,400股,占公司总股本比例为4.9988%。上述股份均来源于公司*公开发行前持有的股份,并于2021年11月11日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2021年11月27日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于部分监事减持股份计划公告》,公司股东、监事会主席张利平先生拟通过竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1,704,600股,拟减持股份占公司总股本比例不超过1.2497%。

2022年5月26日,公司收到了股东张利平先生出具的《关于减持计划完成的告知函》,截至2022年5月26日,张利平先生累计已减持公司股份1,704,600股,占公司总股本比例为1.2497%,截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。

一、 减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、 减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划*减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022年5月27日




广东利扬芯片测试股份有限公司怎么样

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称:“公司”)2021年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准,数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2021年公司实现营业收入为39,805.12万元,较上年同期增长57.44%;实现归属母公司所有者的净利润为11,123.17万元,较上年同期增长114.12%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,705.46万元,较上年同期增长112.22%。

2021年公司财务状况良好,期末资产总额为126,806.30万元,较期初增长16.11%;归属于母公司的所有者权益为105,607.98万元,较期初增长8.16%。

公司为满足未来可持续发展战略需要,进一步调动员工积极性,吸引和留住*人才,在报告期内实施股权激励计划,2021年发生股份支付费用金额为1,854.15万元,若剔除股份支付费用影响, 2021年度实现利润总额为13,892.13万元,同比增长139.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,250.11万元,同比增长145.99%。

2021年度伴随国内集成电路产业蓬勃发展,行业景气度持续提升,公司积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,引进优质客户,客户结构发生变化。另外,随着募投项目逐步落地,测试产能逐渐释放并产生效益,公司2021年度在5G通讯、工业控制、生物识别、MCU、AIoT等领域的芯片测试保持快速增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

2021年公司营业收入增长57.44%,营业利润及利润总额分别增长109.55%、107.34%;实现归属母公司所有者的净利润增长114.12%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长112.22%;基本每股收益增长67.35%;主要原因是2021年下半年测试订单饱满,产能满负荷运转,规模效应使得固定成本分摊降低,综合推动公司2021年度营业收入与净利润大幅增长。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2022年2月26日


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